索引号 | 000014349/2025-536814 | 主题分类 | |
发布机构 | 发文日期 | 2025年04月16日 | |
文号 | 是否有效 | ||
标题 | 盘州市人民政府两河街道办事处关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明 |
目录
一、部门概况
(一)部门职责
(二)部门内设机构
(三)预算构成情况
(四)部门人员构成
二、部门预算公开说明
(一)部门收支总体情况
(二)部门收入总体情况
(三)部门支出总体情况
(四)财政拨款收支情况
(五)一般公共预算支出情况
(六)一般公共预算基本支出情况
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
(八)政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况
(二)政府采购情况
(三)部门预算绩效情况
(四)国有资产占用情况
(五)专业性较强名词解释
一、部门概况
(一)部门职责:
1、贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党工委的决定、决议。
2、执行本辖区的经济和社会发展计划、财政预算,负责本辖区农业、林业、水利、科技、教育、文化、体育、环境卫生、社区服务、民政、司法、卫生健康、医疗保障、安全生产管理、食品药品安全、生态建设、城镇建设、劳动保障和社会稳定和营商环境建设等公共管理服务工作。
3、推进社区建设和社会主义新农村建设,营造经济社会发展环境,保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。
4、协同和支持市政府部门的派出机构、延伸机构在本辖区的管理与服务。
5、指导、支持和帮助村(居)民委员会和村(居)民依法开展自治活动,依法发展各种形式的合作经济和其他经济。
6、协助市政府抓好区域内经济发展、乡村振兴、劳动力转移与就业、产业结构调整、生态环境保护和基础设施建设,促进本辖区生产建设和社会主义市场经济的发展。
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)部门内设机构:
两河街道办事处内设股室9个,一是党政办事机构5个:包括党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、城市管理办公室;二是公益一类事业管理机构4个:包括盘州市两河街道党务政务服务中心、盘州市两河街道综合治理服务中心、盘州市两河街道社区事务服务中心、盘州市两河街道财政所。
(三)预算构成情况:
本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。
(四)部门人员构成:本部门编制数为135个,其中行政(参公)编33个、事业编102个。目前,在职职工123人,离退休职工20人,遗属11人,网格员138人,“三员合一”人员15人,公益性岗位劳动保障监察协管人员1人。
二、部门预算公开说明
(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)
1.收入情况。2025年,本部门总收入3105.33万元,较上年减少473.46万元,主要是:2017年以来的脱贫攻坚人居环境改造项目在2024年竣工结算,已报账核销,造成上年结转资金总体减少;调出在职工作人员5名的人员经费和相应的人员公用经费减少;3名网格员转为司法调解员人员经费减少;落实“过紧日子”要求,乡镇工作经费项目预算压减比例较上年增加导致本年经费预算减少;调入考入9名在职工作人员经费和人员公用经费增加,2025年在职人员基本工资调整补发2024年7月至13月调整的基本工资,收入增加;本年度增加花家庄居委会公共建设用地征地款、新购1辆公务车辆等项目经费预算,收入增加。其中:一般公共预算收入2695.2万元,较上年增加267.97万元;上年结转收入410.13万元,较上年减少741.43万元。
2.支出情况。2025年,本部门总支出3105.33万元,较上年减少473.46万元,主要是:2017年以来的脱贫攻坚人居环境改造项目在2024年竣工结算,已报账核销,造成上年结转资金总体减少;调出在职工作人员5名的人员经费和相应的人员公用经费减少;3名网格员转为司法调解员人员经费减少;落实“过紧日子”要求,乡镇工作经费项目预算压减比例较上年增加导致本年经费预算减少;调入考入9名在职工作人员经费和人员公用经费增加,2025年在职人员基本工资调整补发2024年7月至13月调整的基本工资,支出增加;本年度增加花家庄居委会公共建设用地征地款、新购1辆公务车辆等项目经费预算,支出增加。其中:一般公共服务支出970万元,较上年增加176.99万元;国防支出8.2万元,较上年国防支出8.2万元无增减;公共安全支出193.86万元,较上年增加169.36万元;科学技术支出0.03万元,较上年科学技术支出0.03万元无增减;文化旅游体育与传媒支出2.72万元,较上年减少3.41万元;社会保障和就业支出200.63万元,较上年减少193.34万元;卫生健康支出104.04万元,较上减少76.84万元;城乡社区支出208.51万元,较上年减少617.9万元;农林水支出935.96万元,较上年增加66.42万元;交通运输支出36.53万元,较上年增加6.1万元;自然资源海洋气象等支出0.01万元,较上年增加0.01万元;住房保障支出426.61万元,较上年增加0.08万元;灾害防治和应急管理支出13.97万元,较上年减少3.19万元。
(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)
2025年,本部门总收入3105.33万元,较上年减少473.46万元,主要是:2017年以来的脱贫攻坚人居环境改造项目在2024年竣工结算,已报账核销,造成上年结转资金总体减少;调出在职工作人员5名的人员经费和相应的人员公用经费减少;3名网格员转为司法调解员人员经费减少;落实“过紧日子”要求,乡镇工作经费项目预算压减比例较上年增加导致本年经费预算减少;调入考入9名在职工作人员经费和人员公用经费增加,2025年在职人员基本工资调整补发2024年7月至13月调整的基本工资,收入增加;本年度增加花家庄居委会公共建设用地征地款、新购1辆公务车辆等项目经费预算,收入增加。分来源类别看:上年结转收入410.13万元、一般公共预算收入2695.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。分支出科目看:一般公共服务支出970万元,较上年增加176.99万元;国防支出8.2万元,较上年国防支出8.2万元无增减;公共安全支出193.86万元,较上年增加169.36万元;科学技术支出0.03万元,较上年科学技术支出0.03万元无增减;文化旅游体育与传媒支出2.72万元,较上年减少3.41万元;社会保障和就业支出200.63万元,较上年减少193.34万元;卫生健康支出104.04万元,较上减少76.84万元;城乡社区支出208.51万元,较上年减少617.9万元;农林水支出935.96万元,较上年增加66.42万元;交通运输支出36.53万元,较上年增加6.1万元;自然资源海洋气象等支出0.01万元,较上年增加0.01万元;住房保障支出426.61万元,较上年增加0.08万元;灾害防治和应急管理支出13.97万元,较上年减少3.19万元。
(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)
2025年,本部门总支出3105.33万元,较上年减少473.46万元,主要是:2017年以来的脱贫攻坚人居环境改造项目在2024年竣工结算,已报账核销,造成上年结转资金总体减少;调出在职工作人员5名的人员经费和相应的人员公用经费减少;3名网格员转为司法调解员人员经费减少;落实“过紧日子”要求,乡镇工作经费项目预算压减比例较上年增加导致本年经费预算减少;调入考入9名在职工作人员经费和人员公用经费增加,2025年在职人员基本工资调整补发2024年7月至13月调整的基本工资,支出增加;本年度增加花家庄居委会公共建设用地征地款、新购1辆公务车辆等项目经费预算,支出增加。分支出类型看:基本支出2478.83万元、项目支出626.49万元。分支出科目看:一般公共服务支出970万元,较上年增加176.99万元;国防支出8.2万元,较上年国防支出8.2万元无增减;公共安全支出193.86万元,较上年增加169.36万元;科学技术支出0.03万元,较上年科学技术支出0.03万元无增减;文化旅游体育与传媒支出2.72万元,较上年减少3.41万元;社会保障和就业支出200.63万元,较上年减少193.34万元;卫生健康支出104.04万元,较上年减少76.84万元;城乡社区支出208.51万元,较上年减少617.9万元;农林水支出935.96万元,较上年增加66.42万元;交通运输支出36.53万元,较上年增加6.1万元;自然资源海洋气象等支出0.01万元,较上年增加0.01万元;住房保障支出426.61万元,较上年增加0.08万元;灾害防治和应急管理支出13.97万元,较上年减少3.19万元。
(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)
1.财政拨款收入情况。2025年,本部门财政拨款收入2745.66万元,较上年增加218.72万元,主要是:调出在职工作人员5名的人员经费和相应的人员公用经费减少;3名网格员转为司法调解员人员经费减少;落实“过紧日子”要求,乡镇工作经费项目预算压减比例较上年增加导致本年经费预算减少;调入考入9名在职工作人员经费和人员公用经费增加,2025年在职人员基本工资调整补发2024年7月至13月调整的基本工资,收入增加;本年度增加花家庄居委会公共建设用地征地款、新购1辆公务车辆等项目经费预算,收入增加。其中:一般公共预算收入2695.2万元,较上年增加267.97万元;上年结转收入50.46万元,较上年减少49.25万元。
2.财政拨款支出情况。2025年,本部门财政拨款支出2745.66万元,较上年增加218.72万元,主要是:调出在职工作人员5名的人员经费和相应的人员公用经费减少;3名网格员转为司法调解员人员经费减少;落实“过紧日子”要求,乡镇工作经费项目预算压减比例较上年增加导致本年经费预算减少;调入考入9名在职工作人员经费和人员公用经费增加,2025年在职人员基本工资调整补发2024年7月至13月调整的基本工资,支出增加;本年度增加花家庄居委会公共建设用地征地款、新购1辆公务车辆等项目经费预算,支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出2745.66万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看:一般公共服务支出958.42万元,较上年增加188.1万元;国防支出8.2万元,较上年8.2万元无增减;公共安全支出191.86万元,较上年增加169.36万元;社会保障和就业支出177.8万元,较上年减少193.49万元;卫生健康支出101.95万元,较上年增加2.37万元;节能环保支出0.77万元,较上年减少56.47万元;城乡社区支出94.83万元,较上年增加56.08万元;农林水支出885.56万元,较上年增加48.7万元;住房保障支出316.27万元,较上年增加4.07万元;灾害防治和应急管理支出10万元,较上年10万元无增减。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)
2025年,一般公共预算支出(不含上年结转)2695.2万元,较上年增加267.97万元,主要是:调出在职工作人员5名的人员经费和相应的人员公用经费减少;3名网格员转为司法调解员人员经费减少;落实“过紧日子”要求,乡镇工作经费项目预算压减比例较上年增加导致本年经费预算减少;调入考入9名在职工作人员经费和人员公用经费增加,2025年在职人员基本工资调整补发2024年7月至13月调整的基本工资,支出增加;本年度增加花家庄居委会公共建设用地征地款、新购1辆公务车辆等项目经费预算,支出增加。分支出类型看:基本支出2452.95万元、项目支出242.25万元。分支出科目看:一般公共服务支出922.14万元,较上年增加203.8万元;国防支出8.2万元,较上年8.2万元无增减;公共安全支出191.77万元,较上年增加169.27万元;社会保障和就业支出172.42万元,较上年减少196.37万元;卫生健康支出100.96万元,较上年增加2.24万元;城乡社区支出93.15万元,较上年增加64.08万元;农林水支出880.87万元,较上年增加74.06万元;住房保障支出315.7万元,较上年增加3.5万元;灾害防治和应急管理支出10万元,较上年10万元无增减。
(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)
2025年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)2452.95万元,较上年增加125.65万元,主要是:调出在职工作人员5名的人员经费和相应的人员公用经费减少;3名网格员转为司法调解员人员经费减少;调入考入9名在职工作人员经费和人员公用经费增加,2025年在职人员基本工资调整增加,补发2024年7月至13月调整的基本工资,支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出1339.01万元、机关商品和服务支出242.75万元、对事业单位经常性补助810.19万元、对个人和家庭的补助60.99万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出2142.63万元、商品和服务支出249.33万元、对个人和家庭的补助60.99万元。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)
(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年,本部门公务用车保有量4辆,公务车购置计划1辆,公务用车购置预算为13.98万元,较上年增加13.98万元;公务用车运行维护费预算18.8万元,较上年18.8万元无增减。
(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算31.5万元,较上年减少5.4万元,主要是落实“过紧日子”要求,工作经费预算压减30%。
(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与 上年相比无变化。
综上,2025年本部门“三公”经费预算64.28万元,较上年增加8.58万元,主要是2025年新购买公务车1辆。
(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)
2025年,本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)
2025年,本部门安排机关运行费预算184.96万元。其中:办公费104.23万元、印刷费0万元、邮电费2万元、差旅费3万元、福利费19.59万元、电费12万元、公务用车运行维护费18.8万元、工会经费14.77万元、培训经费10.57万元。
(二)政府采购情况
2025年,本部门安排政府采购预算33.98万元,其中: 2025年采购台式电脑10台,每台预算0.5万元,预算采购支出5万元;采购办公手提电脑8台,每台预算0.5万元,预算采购支出4万元;采购办公打印机10台,每台预算0.2万元,预算采购支出2万元;采购复印机4台,每台预算1.5万元,预算采购支出6万元;采购办公桌椅10套,每套0.1万元,预算采购支出1万元;采购办公沙发10套,每套0.2万元,预算采购支出2万元,新购公务车辆1辆,预算采购资金13.98万元。上述采购计划于2025年12月31日前采购完成。
(三)部门预算绩效情况(详见附件2)
2025年,本部门编制了整体绩效及项目支出绩效9个,对部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标的填报进行公开。
1.部门整体支出绩效目标
两河街道办事处2025年整体支出预算2695.2万元,其中:基本支出2452.95万元,项目支出242.25万元,其中按项目申报的基本支出76.56万元,项目支出165.69万元。具体部门整体支出绩效情况见附表:《盘州市人民政府两河街道办事处部门整体支出绩效目标表》。
2.项目支出绩效目标
2025年本部门预算项目共8个,预算资金165.69万元,分别为:乡镇工作经费31.5万元;公务车辆购置经费13.98万元;两河街道花家庄居委会公共建设用地征地款支出64.08万元;乡镇关工委经费4.76万元;乡镇安全生产经费10万元;乡镇党管武装工作经费8.2万元;加强乡镇纪检监察组织建设推动向基层延伸工作交通保障经费4.1万元;乡镇垃圾清费经费29.07万元。
(四)国有资产占用情况
1.公务用车占用情况。2025年,本部门实有公务用车9辆,账面价值43.26万元,正常使用4辆,因公车改革,所有公务车辆上交到盘州市机关事务中心,最终核定本单位5辆公务用车,2024年年底报废1辆公务车,现实际正常使用4辆,其他之前挂账的公务车因市机关事务中心没有给相应的手续一直做不了相关的账务核减处理,一直处于挂账之中。
2.办公用房占用情况。2025年,本部门实有办公用房面积8781平方米,账面价值251.91万元,办公用房全部为单位自用。
3.大型设备占用情况。2025年,本部门无大型设备占用情况。
4.其他国有资产占用情况。2025年,本部门其他国有资产占用408.93万元,其中通用设备占用385.78万元;专用设备占用23.15万元。
(五)专业性较强名词解释
1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出科目(类)人大事务科目(款)一般行政管理事务科目(项):反映人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)行政运行科目(项):反映政府行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
15.一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)一般行政管理事务科目(项):反映政府行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)事业运行科目(项):反映政务服务中心、群众工作站事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
17.一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
18.一般公共服务支出科目(类)统计信息事务科目(款)专项普查活动支出科目(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出
19.一般公共服务支出科目(类)财政事务科目(款)事业运行科目(项):反映财政事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
20.一般公共服务支出科目(类)纪检监察事务科目(款)其他纪检监察事务支出(项):反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
21.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。指反映群众团体行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.一般公共服务支出科目(类)党委办公厅(室)及相关机构事务科目(款)行政运行科目(项):反映党委行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
23.一般公共服务支出科目(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
24.国防支出科目(类)国防动员支出科目(款)兵役征集科目(项):反映用于兵役征集等方面的支出。
25.公共安全支出科目(类)公安科目(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
26.公共安全支出科目(类)公安科目(款)社区矫正(项):反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。
27.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反应用于开展科普活动的支出。
28.文化体育与传媒支出科目(类)文化和旅游科目(款)群众文化科目(项):反应群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站),群众艺术馆支出等。
29.文化体育与传媒支出科目(类)其他文化旅游与传媒科目(款)其他文化旅游与传媒支出科目(项):反应除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
30.社会保障和就业支出科目(类)人力资源和社会保障管理事务科目(款)社会保险经办机构科目(项):反映人力资源和社会保障服务中心事业单位的基本支出及社会保险经办机构开支业务工作的支出。
31.社会保障和就业支出科目(类)人力资源和社会保障管理事务科目(款)其他人力资源和社会保障管理事务科目(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
32.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出。
33.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。
34.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
35.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
36.社会保障和就业支出科目(类)社会福利科目(款)儿童福利科目(项):反映留守儿童关爱服务中心的基本支出及对儿童提供福利服务方面的支出。
37.社会保障和就业支出科目(类)特困人员救助供养科目(款)农村特困人员救助供养支出科目(项):反映农村特困人员救助供养支出。
38.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
39.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
40.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。指反映计划生育服务支出。
41.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
42.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项)。指反映除上述以外其他用于环境监测与监察方面的支出。
43.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。指反映水体污染防治等方面的支出。
44.城乡社区支出科目(类)城乡社区公共设施科目(款)小城镇基础设施建设支出科目(项):反映用于小城镇路、汽、水、电等基础建设方面的支出。
45.城乡社区支出科目(类)城乡社区管理事务科目(款)其他城乡社区公共设施支出科目(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
46.城乡社区支出科目(类)城乡社区环境卫生科目(款)城乡社区环境卫生科目(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
47.农林水支出科目(类)农业农村科目(款)事业运行科目(项):反映农推、畜牧、农机部门机构的基本支出及单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
48.农林水支出科目(类)农业农村科目(款)病虫害控制科目(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、控制检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
49.农林水支出科目(类)农业农村科目(款)防灾救灾科目(项):反映农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助方面的支出。
50.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补助(项)。指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
51.农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)。指反映病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
52.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
53.农林水支出科目(类)农村综合改革科目(款)对村民委员会和村党支部的补助科目(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
54.交通运输科目(类)公路水路运输科目(款)公路养护科目(项):反映公路养护支出。
55.自然资源海洋气象等支出科目(类)自然资源事务支出科目(款)自然资源利用与保护科目(项):指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。
56.住房保障支出科目(类)保障性安居工程支出科目(款)棚户区改造科目(项):指反映用于棚户区改造方面的支出。
57.住房保障支出科目(类)保障性安居工程支出科目(款)农村危房改造科目(项):反映用于农村危房改造方面的支出。
58.住房保障支出科目(类)保障性安居工程支出科目(款)公共租赁住房科目(项):指反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房方面的支出。
59.住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)
60.住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)购房补贴科目(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
61.灾害防治及应急管理支出科目(类)应急管理事务(款)安全监管科目(项):反映安全监管方面的支出。
62.灾害防治及应急管理支出科目(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治科目(项):反映防治地制质灾害方面的支出。
附件:1.盘州市人民政府两河街道办事处2025年预算公开表
2.盘州市人民政府两河街道办事处预算绩效目标表
附件1:盘州市人民政府两河街道办事处2025年预算公开表.xlsx
附件2:盘州市人民政府两河街道办事处2025年预算项目支出绩效目标表.xlsx