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发布机构 | 发文日期 | 2025年04月08日 | |
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标题 | 盘州市坪地乡卫生院关于2025年预算及 “三公”经费预算公开的说明 |
盘州市坪地乡卫生院关于2025年预算及
“三公”经费预算公开的说明
目录
一、部门概况
(一)部门职责
(二)部门内设机构
(三)预算构成情况
(四)部门人员构成
二、部门预算公开说明
(一)部门收支总体情况
(二)部门收入总体情况
(三)部门支出总体情况
(四)财政拨款收支情况
(五)一般公共预算支出情况
(六)一般公共预算基本支出情况
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
(八)政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况
(二)政府采购情况
(三)部门预算绩效情况
(四)国有资产占用情况
(五)专业性较强名词解释
一、部门概况
(一)部门职责:
为本乡镇群众提供基本医疗与预防保健,计划生育服务,疾病预防与控制,妇幼保健,基本医疗,健康教育,计划免疫,公共卫生管理,卫生监督,卫生信息管理,卫生与计划生育技术指导及咨询服务,婚前保健,生殖保健,药具发放,随访,乡村卫生计生技术人员与婚前保健服务人员培训,生育指导,避孕、节育手术及节育方法咨询、指导与知情选择,计划生育手术并发症和药具不良反应治疗,流动人口计划生育服务与管理,卫生防疫,以及承办镇党委政府和上级业务部门交办的其他工作。
(二)部门内设机构:
我院内设7个科室:分别是院办公室,财务室,收费室,门诊部,住院部,基本公共卫生服务办公室,预防接种门诊室。
(三)预算构成情况:
本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。
(四)部门人员构成:我单位截止2025年3月31日总编制数为20个,实际在册人员20人,在职在岗20人,退休10人,遗嘱补助人员2人。
二、部门预算公开说明
(一)部门收支总体情况(详见附件中的表1)
1.收入情况。2025年,本部门总收入302.2万元,较上年增加24.08万元,主要是新招录2名在编人员,部分职工岗位变动增加基本工资及津补贴。其中:一般公共预算收入302.2万元,较上年增加24.08万元。
2.支出情况。2025年,本部门总支出302.2万元,较上年增加24.08万元,主要是新招录2名在编人员,部分职工岗位变动增加基本工资及津补贴。其中:社会保障和就业支出22.2万元,较上年增加2.19万元;医疗卫生支出231.85万元,较上年增加17.07万;住房保障支出48.15万元,较上年增加4.82万元。
(二)部门收入总体情况(详见附件中的表2)
2025年,本部门总收入302.2万元,较上年增加24.08万元,主要是新招录2名在编人员,部分职工岗位变动增加基本工资及津补贴。其中:一般公共预算收入302.2万元,较上年增加24.08万元。分来源类别看:一般公共预算收入302.2万元。分支出科目看:社会保障和就业支出22.2万元,较上年增加2.19万元;医疗卫生支出231.85万元,较上年增加17.07万;住房保障支出48.15万元,较上年增加4.82万元。
(三)部门支出总体情况(详见附件中的表3)
2025年,本部门总支出302.2万元,较上年增加24.08万元,主要是新招录2名在编人员,部分职工岗位变动增加基本工资及津补贴。其中:一般公共预算收入302.2万元,较上年增加24.08万元。分支出类型看:基本支出302.2万元,项目支出0万元。分支出科目看:社会保障和就业支出22.2万元,较上年增加2.19万元;医疗卫生支出231.85万元,较上年增加17.07万;住房保障支出48.15万元,较上年增加4.82万元。
(四)财政拨款收支总体情况(详见附件中的表4)
1.财政拨款收入情况。2025年,本部门财政拨款收入302.2万元,较上年增加24.08万元,主要是新招录2名在编人员,部分职工岗位变动增加基本工资及津补贴。其中:一般公共预算收入302.2万元,较上年增加24.08万元。
2.财政拨款支出情况。2025年,本部门财政拨款支出302.2万元,较上年增加24.08万元,主要是新招录2名在编人员,部分职工岗位变动增加基本工资及津补贴。分支出类别看:一般公共预算支出302.2万元。分支出科目看:社会保障和就业支出22.2万元,较上年增加2.19万元;医疗卫生支出231.85万元,较上年增加17.07万;住房保障支出48.15万元,较上年增加4.82万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
(五)一般公共预算支出情况(详见附件中的表5)
2025年,一般公共预算支出(不含上年结转)302.2万元,较上年增加24.08万元,主要是新招录2名在编人员,部分职工岗位变动增加基本工资及津补贴。分支出类型看:基本支出302.2万元、项目支出0万元。分支出科目看:社会保障和就业支出22.2万元,较上年增加2.19万元;医疗卫生支出231.85万元,较上年增加17.07万;住房保障支出48.15万元,较上年增加4.82万元。
(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件中的表6)
2025年,一般公共预算基本支出302.2万元,较上年增加24.08万元,主要是一般公共预算收入增加。分政府预算经济分类科目看:机关事业单位工资福利支出257.72万元、机关商品和服务支出20.69万元、对个人和家庭的补助23.79万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出257.72万元、商品和服务支出20.69万元、对个人和家庭的补助23.79万元。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件中的表7)
(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年,本部门公务用车保有量0辆,无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平。
(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算0万元。
(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与 2024年相比无变化。
综上,2025年本部门无“三公”经费预算。
(八)政府性基金预算支出情况(详见附件中的表9)
2025年,本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况(详见附件中的表8)
2025年,本部门安排机关运行费预算20.69万元。其中:办公费11.91万元、邮电费1.54万元、福利费3.49万元、工会经费2.19万元、培训费1.57万元。
(二)政府采购情况
2025年,本部门无政府采购预算。
(三)部门预算绩效情况
2025年,本部门编制了整体绩效及项目支出绩效0个。
(四)国有资产占用情况
1.公务用车占用情况。2025年,本部门实有公务用车0辆,账面价值0万元。
2.办公用房占用情况。2025年,本部门实有办公用房面积3466平方米,账面价值584.69万元,办公用房全部为单位自用。
3.大型设备占用情况。2025年,本部门无大型设备。
4.其他国有资产占用情况。2025年,本部门其他国有资产账面价值42.39万元。主要是电脑、打印机、复印机、办公桌椅、局域网设施设备等。
(五)专业性较强名词解释
1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员补助经费。
28.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附件:盘州市坪地乡卫生院2025年预算公开表