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盘州市新民镇人民政府关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明

发布时间: 2025-04-22 08:56 字体:[]

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一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令,发布决定和命令;

2.执行本区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、安全生产管理、食品药品安全、公安、司法行政、优化生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利,民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.铸牢中华民族共同体意识,促进各民族广泛交往交流交融,保障少数民族的合法权益和利益,保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7.承办上级人民政府交办的其他事项。  

(二)部门内设机构:

本部门内设科(股)室10个,包括党政办公室、党建办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室、盘州市新民镇党务政务服务中心、盘州市新民镇综合治理服务中心、盘州市新民镇农业农村综合服务中心、盘州市新民镇综合执法队、盘州市新民镇财政所。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为99个,其中行政(参公)编35个、事业编64个。目前,在职职工87人,退休人员28人,遗属21人,网格员118人,“三员合一”人员17人,公益性岗位劳动保障监察协管人员1人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)

1.收入情况。2025年,本部门总收入3,252.84万元,较上年减少201.18万元,主要是:一是本年度增加新参加工作人员9人,人员经费相应增加,预算收入增加;二是2025年公务员及事业单位工作人员调整基本工资标准政策增加的补发2024年7月至2025年12月期间人员经费,预算收入增加;三是人员公用经费标准较上年有所增加,预算收入增加;四是5名网格员划转为人民调解员,人员经费减少;五是上年结转的化肥减量增效示范项目、大豆种植补助、耕地轮作项目补贴、精品水果软籽石榴秋冬季管护费、社会化服务项目经费、农机专业合作社建设补助资金、新民镇产业发展配套项目、新民镇黑石头村安置点人居环境建设项目、新一轮退耕还林工程种苗造林补助、盘州市新民镇黑石头村安置点抗旱应急保供水工程、盘州市新民镇旧屯村四在农家和美丽乡村示范村寨两改两治理建设等项目已实施报账结束,本年度不再预算该类项目导致收入减少。其中:一般公共预算收入1,979.21万元,较上年增加106.06万元;上年结转收入1273.63万元,较上年减少307.24万元。

2.支出情况。2025年,本部门总支出3,252.84万元,较上年减少201.18万元,主要:一是本年度增加新参加工作人员9人,人员经费相应增加,预算支出增加;二是2025年公务员及事业单位工作人员调整基本工资标准政策增加的补发2024年7月至2025年12月期间人员经费,预算支出增加;三是人员公用经费标准较上年有所增加,预算支出增加;四是5名网格员划转为人民调解员,人员经费减少;五是上年结转的化肥减量增效示范项目、大豆种植补助、耕地轮作项目补贴、精品水果软籽石榴秋冬季管护费、社会化服务项目经费、农机专业合作社建设补助资金、新民镇产业发展配套项目、新民镇黑石头村安置点人居环境建设项目、新一轮退耕还林工程种苗造林补助、盘州市新民镇黑石头村安置点抗旱应急保供水工程、盘州市新民镇旧屯村四在农家和美丽乡村示范村寨两改两治理建设等项目已实施报账结束,本年度不再预算该类项目导致支出减少。其中:一般公共服务支出715.1万元,较上年增加84.27万元;国防支出8.2万元,较上年减少17.2万元;公共安全支出76.76万元,较上年增加25.05万元;文化旅游体育与传媒支出11.56万元,较上年减少2.62万元;社会保障和就业支出124.18万元,较上年减少115.79万元;卫生健康支出73.9万元,较上年增加4.67万元;城乡社区支出102.59万元,较上年减少0.78万元;农林水支出1,258.43万元,较上年减少18.62万元;交通运输支出596.01万元,较上年减少121.54万元;住房保障支出214.95万元,较上年增加13.53万元;灾害防治及应急管理支出71.16万元,较上年减少2.80万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)

2025年,本部门总收入3252.84万元,较上年减少201.18万元,主要:一是本年度增加新参加工作人员9人,人员经费相应增加,预算收入增加;二是2025年公务员及事业单位工作人员调整基本工资标准政策增加的补发2024年7月至2025年12月期间人员经费,预算收入增加;三是人员公用经费标准较上年有所增加,预算收入增加;四是5名网格员划转为人民调解员,人员经费减少;五是上年结转的化肥减量增效示范项目、大豆种植补助、耕地轮作项目补贴、精品水果软籽石榴秋冬季管护费、社会化服务项目经费、农机专业合作社建设补助资金、新民镇产业发展配套项目、新民镇黑石头村安置点人居环境建设项目、新一轮退耕还林工程种苗造林补助、盘州市新民镇黑石头村安置点抗旱应急保供水工程、盘州市新民镇旧屯村四在农家和美丽乡村示范村寨两改两治理建设等项目已实施报账结束,本年度不再预算该类项目导致收入减少。分来源类别看:上年结转收入1273.63万元、一般公共预算收入1979.21万元。分支出科目看:一般公共服务支出715.1万元,较上年增加84.27万元;国防支出8.2万元,较上年减少17.2万元;公共安全支出76.76万元,较上年增加25.05万元;文化旅游体育与传媒支出11.56万元,较上年减少2.62万元;社会保障和就业支出124.18万元,较上年减少115.79万元;卫生健康支出73.9万元,较上年增加4.67万元;城乡社区支出102.59万元,较上年减少0.78万元;农林水支出1,258.43万元,较上年减少18.62万元;交通运输支出596.01万元,较上年减少121.54万元;住房保障支出214.95万元,较上年增加13.53万元;灾害防治及应急管理支出71.16万元,较上年减少2.80万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)

2025年,本部门总支出3252.84万元,较上年减少201.18万元,主要:一是本年度增加新参加工作人员9人,人员经费相应增加,预算支出增加;二是2025年公务员及事业单位工作人员调整基本工资标准政策增加的补发2024年7月至2025年12月期间人员经费,预算支出增加;三是人员公用经费标准较上年有所增加,预算支出增加;四是5名网格员划转为人民调解员,人员经费减少;五是上年结转的化肥减量增效示范项目、大豆种植补助、耕地轮作项目补贴、精品水果软籽石榴秋冬季管护费、社会化服务项目经费、农机专业合作社建设补助资金、新民镇产业发展配套项目、新民镇黑石头村安置点人居环境建设项目、新一轮退耕还林工程种苗造林补助、盘州市新民镇黑石头村安置点抗旱应急保供水工程、盘州市新民镇旧屯村四在农家和美丽乡村示范村寨两改两治理建设等项目已实施报账结束,本年度不再预算该类项目导致支出减少。分支出类型看:基本支出1843.69万元、项目支出1409.15万元。分支出科目看:一般公共服务支出715.1万元,较上年增加84.27万元;国防支出8.2万元,较上年减少17.2万元;公共安全支出76.76万元,较上年增加25.05万元;文化旅游体育与传媒支出11.56万元,较上年减少2.62万元;社会保障和就业支出124.18万元,较上年减少115.79万元;卫生健康支出73.9万元,较上年增加4.67万元;城乡社区支出102.59万元,较上年减少0.78万元;农林水支出1,258.43万元,较上年减少18.62万元;交通运输支出596.01万元,较上年减少121.54万元;住房保障支出214.95万元,较上年增加13.53万元;灾害防治及应急管理支出71.16万元,较上年减少2.80万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)

1.财政拨款收入情况。2025年,本部门财政拨款收入1991.05万元,较上年增加79.14万元,主要:一是本年度增加新参加工作人员9人,人员经费相应增加,预算收入增加;二是2025年公务员及事业单位工作人员调整基本工资标准政策增加的补发2024年7月至2025年12月期间人员经费,预算收入增加;三是人员公用经费标准较上年有所增加,预算收入增加;四是5名网格员划转为人民调解员,人员经费减少;五是上年结转的新民镇产业发展配套项目、新民镇黑石头村安置点人居环境建设项目、盘州市新民镇黑石头村安置点抗旱应急保供水工程、盘州市新民镇旧屯村四在农家和美丽乡村示范村寨两改两治理建设等项目已实施报账结束,本年度不再预算该类项目导致收入减少。其中:一般公共预算收入1979.21万元,较上年增加106.06万元;上年结转收入11.84万元,较上年减少26.92万元。

2.财政拨款支出情况。2025年,本部门财政拨款支出1991.05万元,较上年增加79.14万元,主要:一是本年度增加新参加工作人员9人,人员经费相应增加,预算支出增加;二是2025年公务员及事业单位工作人员调整基本工资标准政策增加的补发2024年7月至2025年12月期间人员经费,预算支出增加;三是人员公用经费标准较上年有所增加,预算支出增加;四是5名网格员划转为人民调解员,人员经费减少;五是上年结转的新民镇产业发展配套项目、新民镇黑石头村安置点人居环境建设项目、盘州市新民镇黑石头村安置点抗旱应急保供水工程、盘州市新民镇旧屯村四在农家和美丽乡村示范村寨两改两治理建设等项目已实施报账结束,本年度不再预算该类项目导致收入减少。分支出类别看:一般公共预算支出1991.05万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看:一般公共服务支出686.17万元,较上年增加84.86万元;国防支出8.2万元,较上年减少17.2万元;公共安全支出72.93万元,较上年增加22.14万元;文化旅游体育与传媒支出0.6万元,较上年增加0.6万元;社会保障和就业支出109.9万元,较上年减少117.01万元;卫生健康支出68.83万元,较上年增加3.26万元;城乡社区支出102.59万元,较上年减少0.78万元;农林水支出705.16万元,较上年增加112.55万元;住房保障支出214.95万元,较上年增加13.53万元;灾害防治及应急管理支出21.72万元,较上年增加0.1万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)

2025年,一般公共预算支出(不含上年结转)1979.21万元,较上年增加106.06万元,主要:一是本年度增加新参加工作人员9人,人员经费相应增加,预算收入增加;二是2025年公务员及事业单位工作人员调整基本工资标准政策增加的补发2024年7月至2025年12月期间人员经费,预算收入增加;三是人员公用经费标准较上年有所增加,预算收入增加;四是5名网格员划转为人民调解员,人员经费减少。分支出类型看:基本支出1843.69万元、项目支出135.52万元。分支出科目看:一般公共服务支出685.05万元,较上年增加84.86万元;国防支出8.2万元,较上年减少17.2万元;公共安全支出65.39万元,较上年增加14.6万元;文化旅游体育与传媒支出0.6万元,较上年增加0.6万元;社会保障和就业支出108.44万元,较上年减少118.47万元;卫生健康支出68.83万元,较上年增加3.26万元;城乡社区支出102.59万元,较上年减少0.78万元;农林水支出705.16万元,较上年增加112.55万元;住房保障支出214.95万元,较上年增加13.53万元;灾害防治及应急管理支出20万元,与上年持平。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)

2025年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1843.69万元,较上年增加145.58万元,主要:一是本年度增加新参加工作人员9人,人员经费相应增加,预算支出增加;二是2025年公务员及事业单位工作人员调整基本工资标准政策增加的补发2024年7月至2025年12月期间人员经费,预算支出增加;三是人员公用经费标准较上年有所增加,预算支出增加;四是5名网格员划转为人民调解员,人员经费减少。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出1057.60万元、机关商品和服务支出209.86万元、对事业单位经常性补助487.87万元、对个人和家庭的补助88.36万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1541.39万元、商品和服务支出213.93万元、对个人和家庭的补助88.36万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年,本部门公务用车保有量5辆,无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算18.80万元,与上年持。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算31.5万元,较上年减少5.4万元,主要是2025年公务接待费严格落实政府“过紧日子”政策进行压减减少支出。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与 上年相比无变化。

综上,2025年本部门“三公”经费预算50.30万元,较上年减少5.4万元,主要是2025年公务接待费严格落实政府“过紧日子”政策进行压减减少支出。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9

2025年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)

2025年,本部门安排机关运行费预算135.76万元。其中:办公费36.09万元、印刷费1万元、水费2万元、电费10万元、邮电费8.00万元、差旅费16.10万元、维修(护)费5万元、租赁费5.7万元、福利费14.05万元、劳务费2万元、培训费6.75万元、工会费10.27万元、公务用车运行维护费18.80万元。

(二)政府采购情况

2025年,本部门安排政府采购预算2.4万元,其中:采购电脑2台,每台价值0.48万元,总计2.4万元,预计2025年10月份采购完成。

(三)部门预算绩效情况(详见附件2)

2025年,本部门编制了整体绩效及项目支出绩效8个。

1.新民镇部门整体支出绩效目标

2025年整体支出预算1979.21万元,其中:基本支出预算1843.69万元,项目支出预算135.52万元。具体部门整体支出绩效情况见附表:《盘州市新民镇部门整体支出绩效目标表》。

2.新民镇预算项目支出绩效目标

2025年新民镇项目预算8个,预算资金共135.52万元,其中:乡镇工作经费31.5万元;加强乡镇纪检监察组织建设推动向基层延伸工作交通保障经费4.1万元;乡镇党管武装工作经费8.2万元;乡镇关工委经费5万元;乡镇垃圾处理费(2024年10-12月收缴)43.52万元;乡镇垃圾清运经费22.60万元;乡镇安全生产工作经费20万元;2024年文物保护单位抢救性维护资金0.6万元。具体项目支出绩效情况见附表:《盘州市新民镇预算绩效目标表》。

 (四)国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2025年,本部门实有公务用车5辆,账面价值71.04万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2025年,本部门实有办公用房面积1654平方米,账面价值54.5万元,但办公用房单位自用只有745平方米,其余办公用房为1个村活动室、7个村卫生室、原职工宿舍楼、清真寺、邮政代办所、市场监管分局等用房。

3.大型设备占用情况。2025年,本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2025年新民镇实有其他类固定资产账面价值2062.77万元。包括无形资产、业务用房、其他用房、通用设备、专用设备、图书档案、家具用具类等。

(五)专业性较强名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出科目(类)人大事务科目(款)一般行政管理事务科目(项):反映人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出科目(类)人大事务科目(款)其他人大事务支出科目(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

15.一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)行政运行科目(项):指反映政府行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)一般行政管理事务科目(项):指反映政府行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)事业运行科目(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

19.一般公共服务支出科目(类)财政事务科目(款)事业运行科目(项):指反映财政事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

20.一般公共服务支出科目(类)纪检监察事务科目(款)其他纪检监察事务支出科目(项):指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

21.一般公共服务支出科目(类)政协事务科目(款)其他政协事务支出科目(项):指反映除上述项目以外其他政协事务方面的支出。

22.一般公共服务支出科目(类)群众团体事务科目(款)一般行政管理事务科目(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他用项目支出。

23.一般公共服务支出科目(类)其他组织事务支出科目(款)其他组织事务支出科目(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

  24.一般公共服务支出科目(类)党委办公厅(室)及相关机构事务科目(款)行政运行科目(项):指反映党委行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

25.一般公共服务支出科目(类)其他共产党事务支出科目(款)一般行政管理事务科目(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

26.公共安全支出科目(类)公安科目(款)执法办案科目(项):指反映各级公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出科目(类)文化和旅游科目(款)其他文化和旅游支出科目(项):指反映科技宣教文化旅游信息服务中心事业单位的基本支出和除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

28.社会保障和就业支出科目(类)人力资源和社会保障管理事务科目(款)社会保险经办机构科目(项):指反映人力资源和社会保障服务中心事业单位的基本支出及社会保险经办机构开支业务工作的支出。

  29.社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

33.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

34.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业科技人才奖励,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

35.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面支出。

36.农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项):反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面支出。

37.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人蓄饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面支出。

38.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):反映公路新建和改扩建支出,特大桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

40.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

41.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

42.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向复合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

43.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出。

  

  附件:附件1:盘州市新民镇人民政府2025年预算公开表.xlsx

             盘州市新民镇2025年预算绩效目标表.xls