盘州市盘关镇人民政府关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明
目录
一、部门概况
(一)部门职责
(二)部门内设机构
(三)预算构成情况
(四)部门人员构成
二、部门预算公开说明
(一)部门收支总体情况
(二)部门收入总体情况
(三)部门支出总体情况
(四)财政拨款收支情况
(五)一般公共预算支出情况
(六)一般公共预算基本支出情况
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
(八)政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况
(二)政府采购情况
(三)部门预算绩效情况
(四)国有资产占用情况
(五)专业性较强名词解释
一、部门概况
(一)部门职责:
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本 行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生 态环境保护、财政、民政、社会保障、安全生产管理、食品药品 安全、公安、司法行政、优化生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的 财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.铸牢中华民族共同体意识,促进各民族广泛交往交流交 融,保障少数民族的合法权利和利益,保障少数民族保持或者改 革自己的风俗习惯的自由。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自 由等各项权利。
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)部门内设机构:
本部门内设科(股)室11个,包括党政办公室、党建工作办公室、平安法制办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室、盘州市盘关镇党务政务服务中心、盘州市盘关镇综合治理服务中心、盘州市盘关镇农业农村综合服务中心、公共事务管理办、盘州市盘关镇综合行政执法大队、盘州市盘关镇财政所。
(三)预算构成情况:
本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。
(四)部门人员构成:
盘关镇2025年编制数197个,其中:行政编制59个,事业编制 138个。目前在职职工182人,退休职工49人,遗属24人。
二、部门预算公开说明
(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)
1.收入情况。2025年,本部门总收入4670.65万元,较上年增加243.42万元,主要是2025年公务员及事业单位人员基本工资标准调整增加补发2024年7月至2025年12月期间人员经费、3名干部职工退休职业年金记实增支、盘关镇原断江廉租房建设工程化解资金项目预算收入增加,农村公益公墓以奖代补资金项目未实施以及盘关镇长山村6组庙对门不稳定斜坡治理工程款完工未结账等资金结转预算收入增加。其中:一般公共预算收入4364.82万元,较上年增加551.21万元;上年结转收入305.83万元,较上年减少307.79万元。
2.支出情况。2025年,本部门总支出4670.65万元,较上年增加243.42万元,主要是2025年公务员及事业单位人员基本工资标准调整增加补发2024年7月至2025年12月期间人员经费、3名干部职工退休职业年金记实增支、盘关镇原断江廉租房建设工程化解资金项目预算支出增加,农村公益公墓以奖代补资金项目未实施以及盘关镇长山村6组庙对门不稳定斜坡治理工程款完工未结账等资金结转预算支出增加。其中:一般公共服务支出1303.55万元,较上年增加29.26万元;国防支出8.2万元,较上年减少12.2万元;公共安全支出54.55万元,较上年增加39.34万元;文化旅游体育与传媒支出3.17万元,较上年减少12.11万元;社会保障和就业支出282.46万元,较上年减少240.65万元;卫生健康支出162.25万元,较上年增加3.38万元;节能环保支出36.63万元,较上年减少54.36万元;城乡社区支出162.48万元,较上年增加31.74万元;农林水支出1793.73万元,较上年增加143.06万元;自然资源海洋气象等支出57.27万元,较上年增加57.2万元;住房保障支出722.31万元,较上年增加258.3万元;灾害防治及应急管理支出84.05万元,较上年增加0.46万元。
(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)
2025年,本部门总收入4670.65万元,较上年增加243.42万元,主要是2025年公务员及事业单位人员基本工资标准调整增加补发2024年7月至2025年12月期间人员经费、3名干部职工退休职业年金记实增支、盘关镇原断江廉租房建设工程化解资金项目预算收入增加,农村公益公墓以奖代补资金项目未实施以及盘关镇长山村6组庙对门不稳定斜坡治理工程款完工未结账等资金结转预算收入增加。分来源类别看:上年结转收入305.83万元、一般公共预算收入4364.82万元。分支出科目看:一般公共服务支出1303.55万元,较上年增加29.26万元;国防支出8.2万元,较上年减少12.2万元;公共安全支出54.55万元,较上年增加39.34万元;文化旅游体育与传媒支出3.17万元,较上年减少12.11万元;社会保障和就业支出282.46万元,较上年减少240.65万元;卫生健康支出162.25万元,较上年增加3.38万元;节能环保支出36.63万元,较上年减少54.36万元;城乡社区支出162.48万元,较上年增加31.74万元;农林水支出1793.73万元,较上年增加143.06万元;自然资源海洋气象等支出57.27万元,较上年增加57.2万元;住房保障支出722.31万元,较上年增加258.3万元;灾害防治及应急管理支出84.05万元,较上年增加0.46万元。
(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)
2025年,本部门总支出4670.65万元,较上年增加243.42万元,主要是2025年公务员及事业单位人员基本工资标准调整增加补发2024年7月至2025年12月期间人员经费、3名干部职工退休职业年金记实增支、盘关镇原断江廉租房建设工程化解资金项目预算支出增加,农村公益公墓以奖代补资金项目未实施以及盘关镇长山村6组庙对门不稳定斜坡治理工程款完工未结账等资金结转预算支出增加。分支出类型看:基本支出3911.64万元、项目支出759.01万元。分支出科目看:一般公共服务支出1303.55万元,较上年增加29.26万元;国防支出8.2万元,较上年减少12.2万元;公共安全支出54.55万元,较上年增加39.34万元;文化旅游体育与传媒支出3.17万元,较上年减少12.11万元;社会保障和就业支出282.46万元,较上年减少240.65万元;卫生健康支出162.25万元,较上年增加3.38万元;节能环保支出36.63万元,较上年减少54.36万元;城乡社区支出162.48万元,较上年增加31.74万元;农林水支出1793.73万元,较上年增加143.06万元;自然资源海洋气象等支出57.27万元,较上年增加57.2万元;住房保障支出722.31万元,较上年增加258.3万元;灾害防治及应急管理支出84.05万元,较上年增加0.46万元。
(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)
1.财政拨款收入情况。2025年,本部门财政拨款收入4431.33万元,较上年增加275.46万元,主要是2025年公务员及事业单位人员基本工资标准调整增加补发2024年7月至2025年12月期间人员经费、3名干部职工退休职业年金记实增支、盘关镇原断江廉租房建设工程化解资金项目预算收入增加,农村公益公墓以奖代补资金项目未实施以及盘关镇长山村6组庙对门不稳定斜坡治理工程款完工未结账等资金结转预算收入增加。其中:一般公共预算收入4364.82万元,较上年增加551.21万元;上年结转收入66.51万元,较上年减少275.75万元。
2.财政拨款支出情况。2025年,本部门财政拨款支出4431.33万元,较上年增加275.46万元,主要是2025年公务员及事业单位人员基本工资标准调整增加补发2024年7月至2025年12月期间人员经费、3名干部职工退休职业年金记实增支、盘关镇原断江廉租房建设工程化解资金项目预算支出增加,农村公益公墓以奖代补资金项目未实施以及盘关镇长山村6组庙对门不稳定斜坡治理工程款完工未结账等资金结转预算支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出4431.33万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看:一般公共服务支出1265.03万元,较上年增加35.81万元;国防支出8.2万元,较上年减少12.2万元;公共安全支出48.87万元,较上年增加42.09万元;社会保障和就业支出261.52万元,较上年减少249.32元;卫生健康支出156.04万元,较上年增加7.23万元;节能环保支出6.9万元,较上年减少52.11万元;城乡社区支出161.87万元,较上年增加31.74万元;农林水支出1716.54万元,较上年增加213.46万元;住房保障支出722.31万元,较上年增加258.3万元;灾害防治及应急管理支出84.05万元,较上年增加0.46万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)
2025年,一般公共预算支出(不含上年结转)4364.82万元,较上年增加551.21万元,主要是2025年公务员及事业单位人员基本工资标准调整增加补发2024年7月至2025年12月期间人员经费、3名干部职工退休职业年金记实增支、盘关镇原断江廉租房建设工程化解资金项目预算支出增加。分支出类型看:基本支出3911.64万元、项目支出453.18万元。分支出科目看:一般公共服务支出1252.57万元,较上年增加209.27万元;国防支出8.2万元,与上年持平;公共安全支出48.87万元,较上年增加48.87万元;社会保障和就业支出261.52万元,较上年减少247.9万元;卫生健康支出156.04万元,较上年增加7.23万元;节能环保支出6.9万元,较上年减少52.11万元;城乡社区支出161.87万元,较上年增加114.09万元;农林水支出1716.54万元,较上年增加213.46万元;住房保障支出722.31万元,较上年增加258.3万元;灾害防治及应急管理支出30万元,与上年持平。
(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)
2025年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)3911.64万元,较上年增加260.55万元,主要是2025年公务员及事业单位人员基本工资标准调整增加补发2024年7月至2025年12月期间人员经费、3名干部职工退休职业年金记实增支。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出2117.46万元、机关商品和服务支出408.98万元、对事业单位经常性补助1246.39万元、对个人和家庭的补助138.79万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出3354.13万元、商品和服务支出418.72万元、对个人和家庭的补助138.79万元。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)
(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年,本部门公务用车保有量9辆,无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算33.84万元,较上与上年持平。
(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算31.5万元,较上年减少5.4万元,主要是落实“过紧日子”要求,工作经费预算压减30%。
(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与 上年相比无变化。
综上,2025年本部门“三公”经费预算65.34万元,较上年减少5.4万元,主要是落实“过紧日子”要求,工作经费预算压减30%。
(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)
2025年,本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)
2025年,本部门安排机关运行费预算283.42万元。其中:办公费107.58万元、会议费8.00元、差旅费10万元、福利费31.05万元、电费36万元、公务用车运行维护费33.84万元、工会费23.01万元、培训费15.94万元、维修(护)费15万元、水费3.00万元。
(二)政府采购情况
2025年,本部门安排政府采购预算17.80万元,其中:采购办公设备8.90万元;采购电脑设备数量10台,价值4.50万元,计划于2025年8月30日采购完成;采购打印复印一体机设备数量5台,价值3万元,计划于2025年9月20日采购完成;采购相机设备数量2个,价值1.4万元,计划于2025年10月31日采购完成。
(三)部门预算绩效情况(详见附件2)
2025年,本部门编制了整体绩效及项目支出绩效12个,对部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标的填报进行公开。
1.2025年盘关镇部门整体支出绩效目标
2025年整体支出预算4364.82万元,其中:基本支出预算3911.64万元;项目支出预算453.18万元,其中按项目申报的基本支出25.01万元,项目支出428.17万元。具体部门整体支出绩效情况见附表:《盘州市盘关镇2025年预算项目绩效表》。
2.2025年盘关镇项目支出绩效目标
2025年盘关镇项目预算9个,预算资金共428.17万元,分别为:乡镇工作经费31.5万元、乡镇关工委经费7.71万元、乡镇安全生产工作经费30万元、乡镇党管武装工作经费8.2万元、加强乡镇纪检监察组织建设推动监督向基层延伸工作交通保障经4.1万元、乡镇垃圾处理费(2024年10-12月份收缴)58.84万元、乡镇垃圾清运费32.91万元、生态环保督察专项工作经费6.9万元、盘关镇原断江廉租房建设工程化解资金248.01万元。具体项目绩效详见附表:《盘州市盘关镇2025年预算项目绩效表》。
(四)国有资产占用情况
1.公务用车占用情况。2025年,本部门实有公务用车9辆,账面价值163万元,目前使用正常。
2.办公用房占用情况。2025年,本部门实有办公用房面积3200平方米,账面价值384万元,办公用房全部为单位自用。
3. 大型设备占用情况。2025年,本部门无大型设备。
4.其他国有资产占用情况。2025年,本部门实有电脑163台,账面价值49.1万元;打印机73台,账面价值8.76万元;复印机30台,账面价值6万元;办公桌椅205套15.99万元。
(五)专业性较强名词解释
1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映政府行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映政府行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映政务服务中心事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
18.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映财政事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
19.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
20.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
21.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映党委行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
22.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务的支出。
23.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
24.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法部门用于基层业务的支出,包括工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
25.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
26.文划体育与传媒支出(类)文划(款)其他文划支出(项):反映科技宣教文划信息服务中心事业单位的基本支出和除上述项目以外其他用于文划方面的支出。
27.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映人力资源和社会保障服务中心事业单位的基本支出及社会保险经办机构开支业务工作的支出。
28.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
29.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映社会事务办行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
30.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息划建设等专项业务的支出。
31.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
32.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映留守儿童关爱服务中心的基本支出及对儿童提供福利服务方面的支出。
33.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映养老服务中心的基本支出及对老年人提供福利服务方面的支出。
34.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。
35.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。
36.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
37.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务的支出。
38.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
39.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
40.卫生健康支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
41.节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。
42.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):反映专项用于退耕户的医疗教育等日常生活需要的支出。
43.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映城镇规划管理所的基本支出及其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
44.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
45.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿划等方面的支出。
46.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。
47.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映农推、畜牧、农机部门机构的基本支出及单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
48.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、控制检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
49.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):放映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
50.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
51.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
52.农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项):反映扶贫站部门机构的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
53.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
54.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
55.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公路水路运输方面的支出。
56.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):反映除上述项目以外的其他用于安全生产监管方面的支出。
57.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):反映用于棚户区改造方面的支出。
58.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):反映用于农村危房改造方面的支出。
59.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
60.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)
61.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向复合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
62. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出。
63.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附件:附件1:盘州市盘关镇人民政府2025预算公开表.xlsx
附件2:盘州市盘关镇人民政府2025年预算项目绩效表.xls
扫一扫在手机打开当前页面