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盘州市石桥镇人民政府关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明
来源:盘州市人民政府 作者:盘州市人民政府
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盘州市石桥镇人民政府关于2025年预算及三公经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算三公经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、安全生产管理、食品药品安全、公安、司法行政、优化生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.铸牢中华民族共同体意识,促进各民族广泛交往交流交融,保障少数民族的合法权利和利益,保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.根据赋权清单行使相应的审批服务执法权限。

8.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(股)室10个,包括党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、公共管理办公室、平安法制办公室、石桥镇党务政务综合服务中心、石桥镇综合治理服务中心、石桥镇农业农村综合服务中心、石桥镇财政所、石桥镇综合行政执法大队

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:

本部门编制数为199个,其中行政(参公)编67个、事业编132个。目前,在职职工175人,退休职工61,遗属人员22人,其他人员239人(网格员208人、三员合一人员30人、公益性岗位劳动就业协管1人)

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的1)

1.收入情况。2025年,本部门总收入7739.57万元,较上年减少244.08万元,主要是:一是本年一般公共预算收入较上年增加,其中人员公用经费标准由3760/人增加到9840/人,预算收入增加;村级办公经费标准调整,预算收入增加;2025年公务员及事业单位人员调整基本工资标准补发20247月至202512月期间人员工资,预算收入增加;二是上年结转的项目收入较上年减少,如妥乐传统村落保护专项项目已完成,本年不需实施预算导致收入减少;2019年煤产品奖励资金(政府公务用车租赁费)项目资金已全部支付完毕,本年不再预算导致收入减少。其中:一般公共预算收入3887.32万元,较上年增加146.91万元;上年结转收入3852.25万元,较上年减少390.99万元

2.支出情况。2025年,本部门总支出7739.57万元,较上年减少244.08万元,主要是:一是本年一般公共预算支出较上年增加,其中人员公用经费执行标准由3760/人增加到9840/人,预算支出增加;村级办公经费标准调整,预算支出增加;2025年公务员及事业单位人员调整基本工资标准补发20247月至202512月期间人员工资,预算支出增加二是上年结转的支出较上年减少,如妥乐传统村落保护专项项目已完成,本年不需结转导致支出减少;2019年煤产品奖励资金(政府公务用车租赁费)项目资金已支付,本年不需结转导致支出减少。其中:一般公共服务支出1443.47万元,较上年减少25.78万元;国防支出8.20万元,与上年持平,无增减;公共安全支出185.72万元,较上年增加112.20万元;科学技术支出3万元,与上年持平,无增减;文化旅游体育与传媒支出0.85万元,与上年持平,无增减;社会保障和就业支出263.27万元,较上年减少168.64万元;卫生健康支出203.39万元,较上年增加0.6万元;节能环保支出84.48万元,较上年减少66.36万元;城乡社区支出1797.99万元,较上年减少215.69万元;农林水支出2277.12万元,较上年增加122.19万元,交通运输支出484.22万元,与上年持平,无增减;住房保障支出448.80万元,较上年减少2.6万元;灾害防治和应急管理支出37.60万元,与上年持平,无增减;其他支出501.46万元,与上年持平,无增减

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的2

2025年,本部门总收入7739.57万元,较上年减少244.08万元,主要是:一是本年一般公共预算收入较上年增加,其中人员公用经费执行标准由3760/人增加到9840/人,预算收入增加;村级办公经费标准调整,预算收入增加;2025年公务员及事业单位人员调整基本工资标准补发20247月至202512月期间人员工资,预算收入增加二是上年结转的收入较上年减少,如妥乐传统村落保护专项项目已完成,本年不需结转导致收入减少;2019年煤产品奖励资金(政府公务用车租赁费)项目资金已支付,本年不需结转导致收入减少分来源类别看:上年结转收入3852.25万元、一般公共预算收入3887.32万元。分支出科目看:一般公共服务支出1443.47万元,较上年减少25.78万元;国防支出8.20万元,与上年持平,无增减;公共安全支出185.72万元,较上年增加112.20万元;科学技术支出3万元,与上年持平,无增减;文化旅游体育与传媒支出0.85万元,与上年持平,无增减;社会保障和就业支出263.27万元,较上年减少168.64万元;卫生健康支出203.39万元,较上年增加0.6万元;节能环保支出84.48万元,较上年减少66.36万元;城乡社区支出1797.99万元,较上年减少215.69万元;农林水支出2277.12万元,较上年增加122.19万元,交通运输支出484.22万元,与上年持平,无增减;住房保障支出448.80万元,较上年增加2.6万元;灾害防治和应急管理支出37.60万元,与上年持平,无增减;其他支出501.46万元,与上年持平,无增减

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3

2025年,本部门总支出7739.57万元,较上年减少244.08万元,主要是:一是本年一般公共预算支出较上年增加,其中人员公用经费执行标准由3760/人增加到9840/人,预算支出增加;村级办公经费标准调整,预算支出增加;2025年公务员及事业单位人员调整基本工资标准补发20247月至202512月期间人员工资,预算支出增加二是上年结转的支出较上年减少,如妥乐传统村落保护专项项目已完成,本年不需结转导致支出减少;2019年煤产品奖励资金(政府公务用车租赁费)项目资金已支付,本年不需结转导致支出减少分支出类型看:基本支出3775.33万元、项目支出3964.24万元分支出科目看:一般公共服务支出1443.47万元,较上年减少25.78万元;国防支出8.20万元,与上年持平,无增减;公共安全支出185.72万元,较上年增加112.20万元;科学技术支出3万元,与上年持平,无增减;文化旅游体育与传媒支出0.85万元,与上年持平,无增减;社会保障和就业支出263.27万元,较上年减少168.64万元;卫生健康支出203.39万元,较上年增加0.6万元;节能环保支出84.48万元,较上年减少66.36万元;城乡社区支出1797.99万元,较上年减少215.69万元;农林水支出2277.12万元,较上年增加122.19万元,交通运输支出484.22万元,与上年持平,无增减;住房保障支出448.80万元,较上年减少2.6万元;灾害防治和应急管理支出37.60万元,与上年持平,无增减;其他支出501.46万元,与上年持平,无增减

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4

1.财政拨款收入情况。2025年,本部门财政拨款收入5164.54万元,较上年增加146.73万元,主要是本年人员公用经费执行标准由3760/人增加到9840/人,预算收入增加;村级办公经费标准调整,预算收入增加;2025年公务员及事业单位人员调整基本工资标准补发20247月至202512月期间人员工资,预算收入增加。其中:一般公共预算收入3887.32万元,较上年增加146.91万元;上年结转收入1277.22万元,较上年减少0.18万元。

2.财政拨款支出情况。2025年,本部门财政拨款支出5164.54万元,较上年增加146.73万元,主要是本年人员公用经费执行标准由3760/人增加到9840/人,预算支出增加;村级办公经费标准调整,预算支出增加;年初调整及补发20247-13月基本工资,预算支出增加分支出类别看:一般公共预算支出5164.54万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看:一般公共服务支出1437.66万元,较上年增加89.62万元;国防支出8.20万元,与上年持平,无增减;公共安全支出184.72万元,较上年增加112.20万元;科学技术支出3万元,与上年持平,无增减;社会保障和就业支出263.27万元,较上年减少138.63万元;卫生健康支出185.89万元,较上年增加0.58万元;节能环保支出53.41万元,较上年减少71.56万元;城乡社区支出667.28万元,较上年增加36.64万元;农林水支出1437.04万元,较上年增加120.46万元,交通运输支出21.58万元,与上年持平,无增减;住房保障支出447.46万元,较上年减少2.6万元;灾害防治和应急管理支出37.60万元,与上年持平,无增减;其他支出417.43万元,与上年持平,无增减

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5

2025年,一般公共预算支出(不含上年结转)3887.32万元,较上年增加146.91万元,主要是本年人员公用经费执行标准由3760/人增加到9840/人,预算支出增加;村级办公经费标准调整,预算支出增加;2025年公务员及事业单位人员调整基本工资标准补发20247月至202512月期间人员工资,预算支出增加支出类型看:基本支出3730.08万元、项目支出157.24万元。分支出科目看:一般公共服务支出1295.14万元,较上年增加89.61万元;国防支出8.20万元,与上年持平,无增减;公共安全支出184.72万元,较上年增加112.20万元;社会保障和就业支出237.35万元,较上年减少138.64万元;卫生健康支出148.24万元,较上年增加0.8万元;城乡社区支出170.10万元,较上年增加36.64万元;农林水支出1366.12万元,较上年增加120.47万元;住房保障支出447.46万元,较上年减少2.60万元;灾害防治和应急管理支出30万元,与上年持平,无增减

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6

2025年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)3730.08万元,较上年增加199.98万元,主要是本年人员公用经费执行标准由3760/人增加到9840/人,预算支出增加;村级办公经费标准调整,预算支出增加;2025年公务员及事业单位人员调整基本工资标准补发20247月至202512月期间人员工资,预算支出增加分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出2026.30万元、机关商品和服务支出405.95万元、对事业单位经常性补助1128.84万元、对个人和家庭的补助168.99万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出3146.24万元、商品和服务支出414.85万元、对个人和家庭的补助168.99万元。

(七)一般公共预算三公经费支出情况(详见附件1中的表7

1.公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年,本部门公务用车保有量9辆,无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算33.84万元,与上年持平

2.公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算31.50万元,较上年减5.4万元,主要是落实过紧日子压缩调减经费导致的经费支出减少

3.因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与 上年相比无变化。

综上,2025年本部门三公经费预算65.34万元,较上年减少5.4万元,主要是落实过紧日子压缩调减经费导致的经费支出减少

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的9

2025年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的8

2025年,本部门安排机关运行费预算273.19万元。其中:办公费140.81万元、差旅费15万元、福利费30.15万元、水费2万元、电费15万元、公务用车运行维护费33.84万元、工会经费21.65万元、培训费14.74万元

(二)政府采购情况

2025年,本部门安排政府采购预算31.54万元,用于采购办公设备一批,于年底采购完成,其中:采购国产电脑12台,价值约8.3万元;彩色打印机12台,价值约4.2万元;大型激光复印机1台,价值约5万元;文件柜12个,价值约1.2万元;A4400件,价值约6.8万元;其他办公用品6万元。

(三)部门预算绩效情况(详见附件2

2025本部门编制了整体绩效及项目支出绩效7

1.石桥镇部门整体支出绩效目标

2025年整体支出预算3887.32万元,其中:基本支出预算3730.08万元项目支出预算157.24万元其中按项目申报的基本支出10.3元,项目支出146.94。具体部门整体支出绩效情况见附表:《盘州市石桥镇部门整体支出绩效目标表》。

2.石桥镇预算项目支出绩效目标

2025年,石桥镇项目预算7个,预算资金146.94万元具体项目如下:

1)乡镇垃圾清运经费40.32万元

2)加强乡镇纪检监察组织建设推动监督向基层延伸工作交通保障经费4.1万元

3)乡镇党管武装工作经费8.2万元

4)乡镇安全生产工作经费30万元

5)乡镇关工委经费8.2万元

6)乡镇工作经费31.5万元

7)石桥镇2012年西冲村四在农家建设项目等4个项目拖欠款项24.62万元。

具体部门项目绩效见附表:《盘州市石桥镇2025预算项目绩效目标表》。

(四)国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2025年,本部门实有公务用车9辆,账面价值135万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2025年,本部门实有办公用房面积14000.15平方米,账面价值588.88万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2025年,本部门实大型设备

4.其他国有资产占用情况。2025年,本部门有设备550台,账面价值898.64万元;家具和用具281件,账面价值110.57万元

(五)专业性较强名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出科目(类)人大事务科目(款)行政运行科目(项)反映人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)行政运行科目(项):反映政府行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)一般行政管理事务科目(项):反映政府行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)事业运行科目(项):反映政务服务中心、群众工作站事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

17.一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

18.一般公共服务支出科目(类)财政事务科目(款)事业运行科目(项):反映财政事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

19.一般公共服务支出科目(类)人力资源事务科目(款)其他人力资源事务支出科目(项):反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

20.一般公共服务支出科目(类)群众团体事务科目(款)行政运行科目(项):反映团委、妇联行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21.一般公共服务支出科目(类)群众团体事务科目(款)其他群众团体事务支出科目(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

22.事务科目(款)行政运行科目(项):反映党委行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23.一般公共服务支出科目(类)其他共产党事务支出科目(款)一般行政管理事务科目(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.国防支出科目(类)国防动员(款)兵役征集(项):反映用于兵役征集等方面的支出。

25.公共安全支出科目(类)公安科目(款)执法办案科目(项):反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出科目(类)文化和旅游科目(款)群众文化科目(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

27.文化旅游体育与传媒支出科目(类)文化和旅游科目(款)其他文化和旅游支出科目(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出科目(类)广播电视科目(款)其他广播电视支出科目(项):反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

29.社会保障和就业支出科目(类)人力资源和社会保障管理事务科目(款)社会保险经办机构科目(项):反映人力资源和社会保障服务中心事业单位的基本支出及社会保险经办机构开展业务工作的支出。

30.社会保障和就业支出科目(类)民政管理事务科目(款)行政运行科目(项):反映社会事务办行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

31.社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32.社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位职业年金缴费支出科目(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

33.社会保障和就业支出科目(类)社会福利科目(款)儿童福利科目(项):反映留守儿童关爱服务中心的基本支出及对儿童提供福利服务方面的支出。

34.社会保障和就业支出科目(类)社会福利科目(款)老年福利科目(项):反映养老服务中心的基本支出及对老年人提供福利服务方面的支出。

35.社会保障和就业支出科目(类)财政对社会保险基金的补助科目(款)财政对失业保险基金的补助科目(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。

36.社会保障和就业支出科目(类)财政对社会保险基金的补助科目(款)财政对工伤保险基金的补助科目(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

37.卫生健康支出科目(类)基层医疗卫生机构科目(款)乡镇卫生院科目(项):反映用于乡镇卫生院的支出

38.卫生健康支出科目(类)公共卫生科目(款)突发公共卫生事件应急处理科目(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出

39.卫生健康支出科目(类)医疗保障科目(款)行政单位医疗科目(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

40.卫生健康支出科目(类)医疗保障科目(款)事业单位医疗科目(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

41.卫生健康支出科目(类)医疗保障科目(款)公务员医疗补助科目(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

42.卫生健康支出科目(类)计划生育事务科目(款)计划生育机构科目(项):反映流动、计生协会和计生办部门机构的基本支出。

43.卫生健康支出科目(类)计划生育事务科目(款)计划生育服务科目(项):反映计生服务站的基本支出及计划生育服务方面的支出。

44.卫生健康支出科目(类)计划生育事务科目(款)其他计划生育事务支出科目(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

45.节能环保支出科目(类)退耕还林科目(款)退耕现金科目(项):反映专项用于退耕户的医疗教育等日常生活需要的支出。

46.城乡社区支出科目(类)城乡社区管理事务科目(款)其他城乡社区管理事务支出科目(项):反映城镇规划管理所的基本支出及其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

47.城乡社区支出科目(类)城乡社区公共设施科目(款)小城镇基础设施建设科目(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

48.城乡社区支出科目(类)城乡社区公共设施科目(款)其他城乡社区公共设施支出科目(项):反映除上述项目以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

49.城乡社区支出科目(类)城乡社区环境卫生科目(款)城乡社区环境卫生科目(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

50.城乡社区支出科目(类)其他城乡社区支出科目(款)其他城乡社区支出科目(项):反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

51.农林水支出科目(类)农业农村科目(款)事业运行科目(项):反映农林、畜牧、农机部门机构的基本支出及单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

52.农林水支出科目(类)农业农村科目(款)病虫害控制科目(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、控制检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

53.农林水支出科目(类)农业农村科目(款)其他农业支出科目(项):反映除上述以外其他用于农业方面的支出。

54.农林水支出科目(类)林业和草原科目(款)林业事业机构科目(项):反映生态建设旅游服务中心林业站部门机构的基本支出。

55.农林水支出科目(类)水利科目(款)农村人畜饮水科目(项):反映农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

56.农林水支出科目(类)扶贫科目(款)生产发展科目(项):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出

57.农林水支出科目(类)扶贫科目(款)扶贫事业机构科目(项):反映扶贫站部门机构的基本支出。

58.农林水支出科目(类)农村综合改革科目(款)对村民委员会和村党支部的补助科目(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

59.农林水支出科目(类)农村综合改革科目(款)对村集体经济组织的补助科目(项):反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助的支出。

60.住房保障支出科目(类)保障性安居工程科目(款)其他保障性安居工程科目(项):反映用于其他保障性住房方面的支出。

61.住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%

62.住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)购房补贴科目(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

63.灾害防治及应急管理支出科目(类)应急管理事务科目(款)安全监管科目(项):反映安全生产监管方面的支出。

   附件:附件1:盘州市石桥镇人民政府2025年预算公开表.xlsx

         附件2:盘州市石桥镇2025年预算绩效目标表.xls



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